企业内部控制(10425)

判断内部控制设计有效性的标准是所设计的内部控制

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信息系统的运行与维护主要包含有

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研究与开发的基本流程主要包括

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对于注册会计师来说,表明企业内部控制可能存在重大缺陷的情况有

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简述我国企业内部控制要素。

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简述我国企业内部控制建设历程。

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简述企业承担社会责任的意义。

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试述施工质量、进度和安全的主要风险与管控措施。

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试述合同订立控制的具体控制政策和措施。

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恒大财务危机事件
前十年打造的各类金融机构资本结构“网状化”,让信用联系日益紧密、混杂交织,在2010—2015年金融机构的正规牌照发放有所增加,主要有企业集团财务公司、信托公司、金融租赁公司、汽车金融公司、证券公司、基金管理公司、基金管理公司子公司、保险公司。恒大金融也正好踩中了这一波浪潮,发展壮大起来。
从恒大账面债务看,恒大地产报表上有息和无息债务规模截止2021年第一季度合计为1.53万亿元,其中借款(含发债与贷款等)4327亿元,预收款等合约负债1701亿元,以针对上游企业

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冰山一角理论

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企业社会责任

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筹资活动

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内部控制缺陷

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