注册会计师认为财务报告内部控制虽不存在重大缺陷,审计范围也未受到限制,但仍有一项或者多项重大事项需要提请内部控制审计报告使用人注意的,应出具
A.带说明段的无保留意见审计报告
B.无保留意见审计报告
C.否定意见审计报告
D.标准审计报告
正确答案是A
扫描二维码免费使用微信小程序搜题/刷题/查看解析。
版权声明:本文由翰林刷题小程序授权发布,如需转载请注明出处。
本文链接:https://doc.20230611.cn/post/30782.html
上一篇:委员会制又称
下一篇:下列唐代作家中,参加政治革新,失败后被贬为永州司马的是( )