注册会计师认为财务报告内部控制虽不存在重大缺陷,审计范围也未受到限制,但仍有一项或者多项重大事项需要提请内部控制审计报告使用人注意的,应出具( )
A.标准审计报告
B.无保留意见审计报告
C.否定意见审计报告
D.带说明段的无保留意见审计报告
正确答案是D
扫描二维码免费使用微信小程序搜题/刷题/查看解析。
版权声明:本文由翰林刷题小程序授权发布,如需转载请注明出处。
本文链接:https://doc.20230611.cn/post/29817.html
上一篇:公共物品的基本特征有
下一篇:《全日制小学语文教学大纲(草案)》,l963年原教育部颁布。针对语文教学中削弱语文基础训练的倾向,强调了语文的_________,要求加强读、写训练,注意思想内容和语言形式的统一。