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A注册会计师拟对H公司与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中不属于控制 测试程序的是

高老师2年前 (2024-03-26)审计学(00160)11

A注册会计师拟对H公司与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中不属于控制 测试程序的是

A.索取借款的授权批准文件,检查批准的权限是否恰当、手续是否齐全

B.观察借款业务的职责分工,并将职责分工的有关情况记录于审计工作底稿中

C.抽取借款明细账的部分会计记录,按原始凭证到明细账再到总账的顺序核对有关数据 和情况,判断其会计处理过程是否合规

D.计算短期借款、长期借款在各个月份的平均余额,选取适用的利率匡算利息支出总额, 并与财务费用等项目的相关记录核对

正确答案是D

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