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注册会计师李明负责对天星公司2010年度财务报表中银行存款项目进行审计。天星公司 编制的2010年12月末银行存款余额调节表显示存在80 000元的未达账项,其中包括天 星公司已付而银行未付的材料采购款40 000元。李明执行的以下审计程序中,可能为该 材料采购款未达账项的真实性提供审计证据的有

高老师2年前 (2024-03-26)审计学(00160)10

注册会计师李明负责对天星公司2010年度财务报表中银行存款项目进行审计。天星公司 编制的2010年12月末银行存款余额调节表显示存在80 000元的未达账项,其中包括天 星公司已付而银行未付的材料采购款40 000元。李明执行的以下审计程序中,可能为该 材料采购款未达账项的真实性提供审计证据的有

A.就2010年12月末银行存款余额向银行寄发银行询证函

B.向相关的原材料供应商寄发询证函询证该笔购货业务

C.检查2011年1月份的银行对账单中是否存在该笔支出

D.检查相关的采购合同、供应商销售发票和相应的验收报告及付款审批手续

E.从相关的购货凭据追查至应付账款明细账

正确答案是BCD

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