当前位置:首页 > 审计学(00160) > 正文内容

以下与付款业务相关的内部控制相违背的是()

高老师2年前 (2024-03-26)审计学(00160)8

以下与付款业务相关的内部控制相违背的是()

A.企业应当加强采购业务的预算管理

B.定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项

C.已到期的应付款项由主管会计办理结算与支付

D.财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证盼真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核

正确答案是C

扫描二维码免费使用微信小程序搜题/刷题/查看解析。

版权声明:本文由翰林刷题小程序授权发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://doc.20230611.cn/post/286186.html

分享给朋友: