当前位置:首页 > 审计学(00160) > 正文内容

简述筹资业务的内部控制测试的内容。

高老师2年前 (2024-03-26)审计学(00160)9

简述筹资业务的内部控制测试的内容。

(1)了解筹资业务的内部控制。(2)抽查有关的会计记录。(3)审查筹资业务中实物资产的保管情况。(4)评价筹资活动的内部控制。

扫描二维码免费使用微信小程序搜题/刷题/查看解析。

版权声明:本文由翰林刷题小程序授权发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://doc.20230611.cn/post/285890.html

分享给朋友: