当前位置:首页 > 审计学原理(06069) > 正文内容

测试收款业务的内部控制制度的程序包括:

高老师2年前 (2024-03-25)审计学原理(06069)9

测试收款业务的内部控制制度的程序包括:

A.核对收款凭证与存入银行账户日期和金额是否相符

B.核对现金、银行存款日记账的收入余额是否正确

C.核对收款凭证与银行对账单是否相符

D.核对实收金额与购货发票是否一致

正确答案是ABC

扫描二维码免费使用微信小程序搜题/刷题/查看解析。

版权声明:本文由翰林刷题小程序授权发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://doc.20230611.cn/post/177097.html

分享给朋友: